Bericht öffentlich - 20/0274-01
Grunddaten
- Betreff:
-
2. Quartalsbericht zum Haushalt 2026
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Bericht öffentlich
- Federführend:
- 1.201 - Haushalt und Steuerung
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Senat
|
zur Senatsberatung
|
|
|
●
Geplant
|
|
Hauptausschuss
|
zur Kenntnisnahme
|
|
|
|
Sep 22, 2026
|
1. Grundlegendes zum Quartalsbericht
Die Verwaltung überprüft im Laufe eines jeden Haushaltsjahres die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zum Ursprungshaushalt und den Stand der Investitionsmaßnahmen. Im Rahmen einer turnusmäßigen Berichterstattung erfolgt dazu eine laufende unterjährige Information für Verwaltungsführung und Politik.
Mit dem o.g. Haushaltsbegleitbeschluss wurde die Verwaltung beauftragt künftig alle 3 Monate, beginnend ab Februar 2024, dem Hauptausschuss mit einer Übersicht über den Stand der Abarbeitung der Haushaltsbegleitbeschlüsse und der Investitionsmaßnahmen zu berichten.
Hiermit wird nunmehr der 2. Quartalsbericht 2026 zum Stichtag 30.06. mit der Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2026 präsentiert.
Im Interaktiven Haushalt können auf allen Ebenen der Verwaltung bis hin zur Produktebene die Begründungen und Erläuterungen zu den eingetretenen Entwicklungen abgerufen werden.
Diese Unterlage gibt als Summary-Fassung einen Überblick zu den wesentlichen Finanzdaten und möchte einstimmen und dazu einladen, alles Weitere zu Entwicklungen und Einzelergebnissen im Interaktiven Haushalt näher zu erschließen und weiter zu vertiefen.
Darüber hinaus werden mit dem 2. Quartalsbericht 2026 Prognosen zu den wesentlichen investiven Maßnahmen (ab 500.000 EUR) unter Berücksichtigung der vorgenommenen Haushaltsauszahlungsresteübertragungen vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung ist diesem Bericht in Anlage 1 beigefügt.
In der Anlage 2 wird zudem zum Stand der Abarbeitung der Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushalt 2026 berichtet.
Der Sachstand zu den Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2026 ist in Anlage 3 abgebildet.
Gem. Haushaltsbegleitbeschluss VO/2025/14306-01-01 Ziffer 1 ist dem Hauptausschuss vierteljährlich über Stellenverlagerungen zu berichten. Zu berichten ist über Stellenverlagerungen, wenn entsprechende Stellen(-anteile) für Zwecke verwendet werden, für die 2026 ursprünglich Stellenmehrbedarfe angemeldet wurden. Der Tabelle in Anlage 4 sind die für den Berichtszeitraum relevanten Stellenverlagerungen zu entnehmen. Anlage 5 bildet die Veränderungsliste ab.
Prognose mit dem 2. Quartalsbericht zum Haushalt 2026
Haushalt 2026 – Ergebnisplan
Details zur Ergebnisplanentwicklung können hier in der interaktiven Auswertung in IKVS eingesehen werden.
Der genehmigte Haushaltsplan 2026 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 148,8 Mio. € aus.
Die hiermit vorgelegte Prognose zum Jahresende weist einen Fehlbetrag von 123,6 Mio. € (1. QB = 134,2 Mio. €) und damit eine Abweichung von ca. 25,2 Mio. € ( 1. QB = 14,6 Mio. €) aus.
Diese erklärt sich wie folgt:
Die Zuschussbedarfe der Fachbereiche sinken um 50 Mio. € (1. QB = 24 Mio. €) gegenüber der Planung. Maßgeblich hierfür sind in Höhe von 20 Mio. € insb. durch die Nachbuchung von Rettungsdienstentgelten aus dem Jahre 2025 sowie Minderaufwendungen in Höhe von nunmehr 30 Mio. € (1. QB = 4,5 Mio. €) im Bereich der Gebäudeunterhaltung.
Mit einer saldierten Verschlechterung von 23,9 Mio. € (1. QB = 9,4 Mio. €) sind deutliche Veränderungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln zu erwarten.
Gemäß Erlass vom 24.03.2026 ist mit Mehrerträgen von ca. 13,4 Mio. € aus dem Finanzausgleich zu rechnen. Die Fehlbetragszuweisung wird mit 10 Mio. € prognostiziert.
Mehraufwendungen in Höhe von 43 Mio. € (1. QB = 28 Mio.€) entstehen in Folge der absehbaren Besoldungsanpassung für die erhöhte Zuführung zur Pensionsrückstellung und 4,5 Mio. € für die Zinsaufwendungen bei Kassenkrediten.
Haushalt 2026 – laufende Investitionen
Siehe Anlage 1
Die in der Anlage verwendete Ampelfunktion dient als Indikator für die Mittelabflüsse im Haushaltsjahr.
Die Ampel stellt analog zur Farbgebung in IKVS die erwarte Auszahlungsentwicklung dar.
Rot
Höhere Auszahlungen erwartet ab 10% höher
Gelb
Sonstige für den Bereich wesentliche Veränderungen
(Veränderungen des Ergebnisses kleiner 10%).
Grün
Geringere Auszahlungen erwartet ab 10% niedriger
Die weiße Ampel bedeutet, dass die Entwicklung planmäßig erwartet wird.
Haushalt 2026 – Begleitbeschlüsse und Konsolidierungsmaßnahmen
Siehe Anlagen 2 und 3
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
553,2 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
451 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
633,2 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
186,6 kB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
708,3 kB
|
